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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-001410
Nro. de Timbrado
13873069
Monto de la Factura
₲ 2.546.200
Nro. de Orden de Pago
636
Fecha de Orden de Pago
23-10-2020
Fecha Emisión Cheque
23-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.398.335
IVA
₲ 231.473
Retención DNCP
₲ 8.981
Retención IVA
₲ 69.442
Retención Renta
₲ 69.442
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ
RUC
660414-5
Número de Contrato
06/19
Código de Contratación (CC)
CO-23014-19-175921
Monto Contrato
₲ 256.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.894.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.841.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358379
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo