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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000828
Monto de la Factura
₲ 26.991.000
Nro. de Orden de Pago
20340
Fecha de Orden de Pago
06-07-2015
Fecha Emisión Cheque
06-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.665.988
IVA
₲ 2.453.727

Retención DNCP
₲ 98.149
Retención IVA
₲ 736.118
Retención Renta
₲ 490.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
PBS/LCO/35/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28004-14-101308
Monto Contrato
₲ 105.289.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.289.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.120.838

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282702
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos y Accesorios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado