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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0111949
Nro. de Timbrado
10812486
Monto de la Factura
₲ 5.357.275
Nro. de Orden de Pago
47350
Fecha de Orden de Pago
09-11-2015
Fecha Emisión Cheque
09-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.094.671
IVA
₲ 487.025

Retención DNCP
₲ 19.091
Retención IVA
₲ 146.108
Retención Renta
₲ 97.405
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
079-2014
Código de Contratación (CC)
CO-26002-14-93785
Monto Contrato
₲ 226.106.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.106.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.023.312

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268792
Nombre de la Licitación
Adquisición de Hipoclorito y polielectrolito
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap