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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001465
Monto de la Factura
₲ 36.100.000
Nro. de Orden de Pago
1036
Fecha de Orden de Pago
21-06-2024
Fecha Emisión Cheque
21-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.645.200
IVA
₲ 3.281.818
Retención DNCP
₲ 126.022
Retención IVA
₲ 984.545
Retención Renta
₲ 1.312.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-236193
Monto Contrato
₲ 684.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 358.786.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.681.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429149
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL INAC Y HANGAR KOICA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac