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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009227
Monto de la Factura
₲ 16.293.000
Nro. de Orden de Pago
2230
Fecha de Orden de Pago
28-11-2024
Fecha Emisión Cheque
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.185.076
IVA
₲ 1.481.182

Retención DNCP
₲ 56.877
Retención IVA
₲ 444.355
Retención Renta
₲ 592.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-227473
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 520.118.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 487.080.612

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408418
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA DEL AIG Y AISP.
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac