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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000240
Monto de la Factura
₲ 35.716.037
Nro. de Orden de Pago
201411156
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.341.845
IVA
₲ 3.246.912
Retención DNCP
₲ 127.279
Retención IVA
₲ 974.074
Retención Renta
₲ 649.383
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.623.456
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
6055
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-100057
Monto Contrato
₲ 142.864.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.862.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.366.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270641
Nombre de la Licitación
Lco810_Ejecución de Obras Civiles para adecuación del Edificio de la División de Operaciones- Complejo San Miguel
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande