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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001212
Nro. de Timbrado
12086464
Monto de la Factura
₲ 13.555.437
Nro. de Orden de Pago
1976
Fecha de Orden de Pago
27-11-2017
Fecha Emisión Cheque
27-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.890.973
IVA
₲ 1.232.312
Retención DNCP
₲ 48.307
Retención IVA
₲ 369.694
Retención Renta
₲ 246.463
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-23001-17-140879
Monto Contrato
₲ 155.857.458
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.089.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.781.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327237
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn