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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000030
Monto de la Factura
₲ 15.124.972
Nro. de Orden de Pago
1546
Fecha de Orden de Pago
02-09-2014
Fecha Emisión Cheque
08-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.382.473
IVA
₲ 1.374.997
Retención DNCP
₲ 55.000
Retención IVA
₲ 412.499
Retención Renta
₲ 275.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIMPSONEX S.R.L.
RUC
80004925-0
Número de Contrato
72/2012
Código de Contratación (CC)
CO-21001-12-62151
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 416.368.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.928.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235372
Nombre de la Licitación
LCO 32/2012 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD FÍSICA Y ALARMAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay