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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0004616
Nro. de Timbrado
15015250
Monto de la Factura
₲ 5.760.000
Nro. de Orden de Pago
881
Fecha de Orden de Pago
23-11-2021
Fecha Emisión Cheque
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.425.501
IVA
₲ 523.636

Retención DNCP
₲ 20.317
Retención IVA
₲ 157.091
Retención Renta
₲ 157.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-188872
Monto Contrato
₲ 85.583.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.495.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.298.994

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378563
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias