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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000167
Nro. de Timbrado
1299374
Monto de la Factura
₲ 2.001.600
Nro. de Orden de Pago
30402
Fecha de Orden de Pago
02-11-2017
Fecha Emisión Cheque
02-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.903.485
IVA
₲ 181.964
Retención DNCP
₲ 7.133
Retención IVA
₲ 54.589
Retención Renta
₲ 36.393
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CUQUEJO BENITEZ
RUC
2410963-0
Número de Contrato
PBS/LCO/05/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28004-16-121293
Monto Contrato
₲ 374.003.502
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.246.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.195.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300637
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos y Ceremoniales Ad Referendum Plurianual 2016-2017
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado