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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000385
Monto de la Factura
₲ 6.935.850
Nro. de Orden de Pago
4758
Fecha de Orden de Pago
21-08-2014
Fecha Emisión Cheque
21-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.595.867
IVA
₲ 6.327.200
Retención DNCP
₲ 24.717
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 126.106
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
33-2013
Código de Contratación (CC)
CO-23010-13-79570
Monto Contrato
₲ 23.119.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.488.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.986.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256277
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, RESMAS DE PAPEL, TINTA Y TONER
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel