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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004455
Monto de la Factura
₲ 21.590.050
Nro. de Orden de Pago
2000003321
Fecha de Orden de Pago
22-07-2024
Fecha Emisión Cheque
22-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.121.926
IVA
₲ 1.962.732

Retención DNCP
₲ 75.369
Retención IVA
₲ 588.820
Retención Renta
₲ 785.093
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796-3
Número de Contrato
9115
Código de Contratación (CC)
CO-25002-23-227800
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.673.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.654.905

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419833
Nombre de la Licitación
LCO 1190/2022_Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones de Plomería de Locales de la ANDE, ubicados en Asunción y área Metropolitana, bajo la Modalidad de Contrato Abierto- Ad. Referéndum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande