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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-1809
Monto de la Factura
₲ 7.309.137
Nro. de Orden de Pago
1320
Fecha de Orden de Pago
26-10-2011
Fecha Emisión Cheque
31-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.950.857
IVA

Retención DNCP
₲ 26.047
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
27/11
Código de Contratación (CC)
CO-27004-11-36174
Monto Contrato
₲ 102.873.562
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.443.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.184.322

Datos de la Licitación

ID de Licitación
210751
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero