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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001145
Monto de la Factura
₲ 8.668.000
Nro. de Orden de Pago
59049
Fecha de Orden de Pago
26-02-2020
Fecha Emisión Cheque
26-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.164.626
IVA
₲ 788.000
Retención DNCP
₲ 30.574
Retención IVA
₲ 236.400
Retención Renta
₲ 236.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
75/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-166522
Monto Contrato
₲ 158.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.868.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.932.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350676
Nombre de la Licitación
Recoleción, transporte, tratamiento y disposición final de Bolsas con restos de Cal
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap