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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00115656
Nro. de Timbrado
13449867
Monto de la Factura
₲ 264.000
Nro. de Orden de Pago
58218
Fecha de Orden de Pago
23-10-2019
Fecha Emisión Cheque
23-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.669
IVA
₲ 24.000
Retención DNCP
₲ 931
Retención IVA
₲ 7.200
Retención Renta
₲ 7.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-159203
Monto Contrato
₲ 194.964.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.964.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.641.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341723
Nombre de la Licitación
Adquisición de Polielectrolito
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap