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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0043140
Nro. de Timbrado
13425943
Monto de la Factura
₲ 2.830.000
Nro. de Orden de Pago
1044
Fecha de Orden de Pago
19-09-2019
Fecha Emisión Cheque
25-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.665.654
IVA
₲ 257.273

Retención DNCP
₲ 9.982
Retención IVA
₲ 77.182
Retención Renta
₲ 77.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
578
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-175670
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.180.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.554.670

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365130
Nombre de la Licitación
CO N° 06/2019 "Servicio de mantenimiento y/o reparación menor de equipos varios"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana