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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-000784/791
Nro. de Timbrado
13894185
Monto de la Factura
₲ 50.128.895
Nro. de Orden de Pago
218
Fecha de Orden de Pago
30-03-2020
Fecha Emisión Cheque
16-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.217.775
IVA
₲ 4.557.172

Retención DNCP
₲ 176.818
Retención IVA
₲ 1.367.151
Retención Renta
₲ 1.367.151
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-174385
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.953.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 357.553.793

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360716
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION PARA LOS JUZGADOS DE SAN LORENZO Y LUQUE
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central