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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001219
Nro. de Timbrado
14333409
Monto de la Factura
₲ 7.824.590
Nro. de Orden de Pago
424
Fecha de Orden de Pago
30-11-2020
Fecha Emisión Cheque
22-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.370.195
IVA
₲ 711.326

Retención DNCP
₲ 27.599
Retención IVA
₲ 213.398
Retención Renta
₲ 213.398
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-174126
Monto Contrato
₲ 235.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.501.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.250.938

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359225
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA, COMUNICACIÓN ORAL Y TELEFONÍA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro