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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002425
Monto de la Factura
₲ 8.840.200
Nro. de Orden de Pago
9901
Fecha de Orden de Pago
31-07-2015
Fecha Emisión Cheque
01-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.065.100
IVA
₲ 101.818

Retención DNCP
₲ 3.991
Retención IVA
₲ 30.545
Retención Renta
₲ 20.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-74485
Monto Contrato
₲ 132.213.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.986.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.978.393

Datos de la Licitación

ID de Licitación
236060
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia