- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003119
Monto de la Factura
₲ 22.800.000
Nro. de Orden de Pago
1528
Fecha de Orden de Pago
13-07-2018
Fecha Emisión Cheque
13-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.682.386
IVA
₲ 2.072.727
Retención DNCP
₲ 81.251
Retención IVA
₲ 621.818
Retención Renta
₲ 414.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
021/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-18-156858
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.460.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.162.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340253
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL AISP, AIG Y RADAR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac