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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002671
Monto de la Factura
₲ 16.310.000
Nro. de Orden de Pago
2206
Fecha de Orden de Pago
16-10-2018
Fecha Emisión Cheque
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.362.834
IVA
₲ 1.482.727
Retención DNCP
₲ 57.530
Retención IVA
₲ 444.818
Retención Renta
₲ 444.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
022/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-18-156880
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.977.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328831
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO CEREMONIALES Y OTROS PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac