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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003136
Monto de la Factura
₲ 27.808.000
Nro. de Orden de Pago
307
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.193.114
IVA
₲ 2.528.000

Retención DNCP
₲ 98.086
Retención IVA
₲ 758.400
Retención Renta
₲ 758.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
022/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-18-156880
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.977.442

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328831
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO CEREMONIALES Y OTROS PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac