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Datos del Pago

Nro. de Factura
867,868,869
Nro. de Timbrado
12980401
Monto de la Factura
₲ 44.321.586
Nro. de Orden de Pago
3736
Fecha de Orden de Pago
11-04-2019
Fecha Emisión Cheque
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.747.710
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 156.334
Retención IVA
₲ 1.208.771
Retención Renta
₲ 1.208.771
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-23001-18-160147
Monto Contrato
₲ 162.512.482
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.305.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.211.675

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344759
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn