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Datos del Pago

Nro. de Factura
18180
Nro. de Timbrado
12993364
Monto de la Factura
₲ 2.189.185
Nro. de Orden de Pago
4594
Fecha de Orden de Pago
14-11-2018
Fecha Emisión Cheque
14-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.105.119
IVA
₲ 37.185

Retención DNCP
₲ 8.350
Retención IVA
₲ 11.156
Retención Renta
₲ 64.560
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
011/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23022-17-138830
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.162.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.777.472

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329123
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta