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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001024
Monto de la Factura
₲ 14.797.190
Nro. de Orden de Pago
21826
Fecha de Orden de Pago
17-11-2015
Fecha Emisión Cheque
17-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.070.782
IVA
₲ 1.345.199

Retención DNCP
₲ 53.808
Retención IVA
₲ 403.560
Retención Renta
₲ 269.040
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
PBS/LCO/10/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28004-15-111950
Monto Contrato
₲ 79.950.359
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.201.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.510.056

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291474
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Productos de Papel, Cartón e Impresos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado