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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006157/159
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. de Orden de Pago
22781
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.282.182
IVA
₲ 218.182
Retención DNCP
₲ 8.728
Retención IVA
₲ 65.454
Retención Renta
₲ 43.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
PBS/LCO/17/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28004-15-112726
Monto Contrato
₲ 62.361.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.789.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291433
Nombre de la Licitación
Mantenimientos Varios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado