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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0032648
Monto de la Factura
₲ 15.763.965
Nro. de Orden de Pago
41317
Fecha de Orden de Pago
07-08-2024
Fecha Emisión Cheque
07-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.692.016
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 55.031
Retención IVA
₲ 429.926
Retención Renta
₲ 573.235
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
19-2023
Código de Contratación (CC)
CO-40001-23-233315
Monto Contrato
₲ 223.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.594.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.800.080

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427736
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FACTURAS CON INSUMOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco