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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000401
Monto de la Factura
₲ 159.648.000
Nro. de Orden de Pago
1705
Fecha de Orden de Pago
11-12-2014
Fecha Emisión Cheque
11-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.079.073
IVA
₲ 14.513.455

Retención DNCP
₲ 568.927
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TINOLA BORBON S.A.
RUC
80031811-0
Número de Contrato
28/2014
Código de Contratación (CC)
CO-22011-14-92802
Monto Contrato
₲ 199.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.848.841

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267548
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes de Verano para Funcionarios de la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central