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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000243
Monto de la Factura
₲ 12.500.000
Nro. de Orden de Pago
8206
Fecha de Orden de Pago
14-11-2013
Fecha Emisión Cheque
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.887.273
IVA
₲ 1.136.363

Retención DNCP
₲ 44.545
Retención IVA
₲ 340.909
Retención Renta
₲ 227.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
11/12
Código de Contratación (CC)
CO-24001-12-56212
Monto Contrato
₲ 355.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.008.492

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238881
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips