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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000128
Monto de la Factura
₲ 105.798.000
Nro. de Orden de Pago
16046
Fecha de Orden de Pago
04-08-2022
Fecha Emisión Cheque
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.912.600
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos Atilio Carlson Capli
RUC
4119457-8
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CO-30119-22-213994
Monto Contrato
₲ 407.322.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.816.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.760.915

Datos de la Licitación

ID de Licitación
413087
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Municipalidad de la Paz
Unidad de Contratación
Uoc la Paz