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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0005269
Monto de la Factura
₲ 8.562.000
Nro. de Orden de Pago
38066
Fecha de Orden de Pago
06-02-2013
Fecha Emisión Cheque
25-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.142.306
IVA

Retención DNCP
₲ 30.512
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
047-2012
Código de Contratación (CC)
CO-26002-12-66565
Monto Contrato
₲ 293.416.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.506.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.205.548

Datos de la Licitación

ID de Licitación
232776
Nombre de la Licitación
Materiales de Construcción
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap