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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0028448
Monto de la Factura
₲ 27.833.500
Nro. de Orden de Pago
37511
Fecha de Orden de Pago
03-12-2012
Fecha Emisión Cheque
08-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.469.153
IVA
Retención DNCP
₲ 99.188
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
017-2012
Código de Contratación (CC)
CO-26002-12-61732
Monto Contrato
₲ 408.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.630.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.717.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232422
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Papelería
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap