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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0030670
Monto de la Factura
₲ 21.153.000
Nro. de Orden de Pago
38012
Fecha de Orden de Pago
01-02-2013
Fecha Emisión Cheque
15-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.116.118
IVA

Retención DNCP
₲ 75.382
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
017-2012
Código de Contratación (CC)
CO-26002-12-61732
Monto Contrato
₲ 408.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.630.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.717.866

Datos de la Licitación

ID de Licitación
232422
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Papelería
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap