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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001003
Monto de la Factura
₲ 52.941.700
Nro. de Orden de Pago
37803
Fecha de Orden de Pago
22-01-2013
Fecha Emisión Cheque
30-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.346.594
IVA

Retención DNCP
₲ 188.665
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
051-2012
Código de Contratación (CC)
CO-26002-12-66470
Monto Contrato
₲ 180.782.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.149.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.865.618

Datos de la Licitación

ID de Licitación
245744
Nombre de la Licitación
Adquisición de Formularios Preimpresos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap