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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000559
Monto de la Factura
₲ 2.343.000
Nro. de Orden de Pago
7225
Fecha de Orden de Pago
05-07-2013
Fecha Emisión Cheque
22-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.228.150
IVA
₲ 213.000

Retención DNCP
₲ 8.350
Retención IVA
₲ 63.900
Retención Renta
₲ 42.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE LUIS CORONEL DEL PUERTO
RUC
749321-5
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-52787
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.787.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.883.253

Datos de la Licitación

ID de Licitación
232161
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO TORRE NORTE PINTURAS, PAREDES, ABERTURAS Y CIELO RASO - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia