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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000629
Monto de la Factura
₲ 10.476.000
Nro. de Orden de Pago
1962
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
19-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.962.485
IVA
₲ 952.364
Retención DNCP
₲ 37.333
Retención IVA
₲ 285.709
Retención Renta
₲ 190.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE LUIS CORONEL DEL PUERTO
RUC
749321-5
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-52787
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.787.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.883.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232161
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO TORRE NORTE PINTURAS, PAREDES, ABERTURAS Y CIELO RASO - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia