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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0027716
Nro. de Timbrado
11762684
Monto de la Factura
₲ 36.641.000
Nro. de Orden de Pago
587
Fecha de Orden de Pago
20-02-2017
Fecha Emisión Cheque
20-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.844.925
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 130.575
Retención IVA
₲ 999.300
Retención Renta
₲ 666.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MANGOPAR S.R.L.
RUC
80019441-1
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-25004-16-131193
Monto Contrato
₲ 36.641.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.641.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.844.925

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307795
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp