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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000531
Monto de la Factura
₲ 52.053.440
Nro. de Orden de Pago
988
Fecha de Orden de Pago
25-05-2017
Fecha Emisión Cheque
25-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.501.875
IVA
₲ 4.732.131

Retención DNCP
₲ 185.500
Retención IVA
₲ 1.419.639
Retención Renta
₲ 946.426
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
93/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-131588
Monto Contrato
₲ 278.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.410.984

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318332
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS PATOLOGICOS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac