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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006721
Monto de la Factura
₲ 7.236.200
Nro. de Orden de Pago
62
Fecha de Orden de Pago
17-01-2018
Fecha Emisión Cheque
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.881.496
IVA
₲ 657.836

Retención DNCP
₲ 25.787
Retención IVA
₲ 197.350
Retención Renta
₲ 131.567
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-121615
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.909.948

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302495
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRAL TELEFONICA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac