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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 23.760.000
Nro. de Orden de Pago
7342
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.595.328
IVA
₲ 2.160.000

Retención DNCP
₲ 84.672
Retención IVA
₲ 648.000
Retención Renta
₲ 432.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Maria del Carmen Dominguez Dominguez
RUC
760390-8
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CO-23003-14-98386
Monto Contrato
₲ 79.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.535.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.366.809

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280404
Nombre de la Licitación
Fiscalizacion de Obras- Agencias Departamentales
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert