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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0005465
Nro. de Timbrado
16741503
Monto de la Factura
₲ 112.382.600
Nro. de Orden de Pago
132747
Fecha de Orden de Pago
13-05-2024
Fecha Emisión Cheque
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.166.000
IVA
₲ 10.216.600
Retención DNCP
₲ 392.318
Retención IVA
₲ 3.064.680
Retención Renta
₲ 4.086.640
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LLEVA S.A.
RUC
80072033-4
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23016-22-211213
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 402.884.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.298.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404982
Nombre de la Licitación
Servicio de Hotelería y Ceremonial - Plurianual.-
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal