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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002752
Nro. de Timbrado
15952741
Monto de la Factura
₲ 15.393.000
Nro. de Orden de Pago
125649
Fecha de Orden de Pago
14-11-2022
Fecha Emisión Cheque
19-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.905.322
IVA
₲ 1.399.364

Retención DNCP
₲ 54.295
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 419.809
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
LCO N° 15/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23016-22-219054
Monto Contrato
₲ 55.733.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.607.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.898.352

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415250
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Electrodomésticos - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal