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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000590
Monto de la Factura
₲ 7.387.276
Nro. de Orden de Pago
365
Fecha de Orden de Pago
09-04-2024
Fecha Emisión Cheque
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.884.941
IVA
₲ 671.570
Retención DNCP
₲ 25.788
Retención IVA
₲ 201.471
Retención Renta
₲ 268.628
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
32/2022
Código de Contratación (CC)
CO-21001-22-217827
Monto Contrato
₲ 280.902.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.683.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.268.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409586
Nombre de la Licitación
LCO 45/22 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VARALES DEL TEATRO Y SALA DE CONVENCIONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay