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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022405
Monto de la Factura
₲ 3.269.560
Nro. de Orden de Pago
121
Fecha de Orden de Pago
20-01-2023
Fecha Emisión Cheque
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.076.803
IVA
₲ 297.232

Retención DNCP
₲ 11.533
Retención IVA
₲ 89.170
Retención Renta
₲ 89.170
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
32/2022
Código de Contratación (CC)
CO-21001-22-217827
Monto Contrato
₲ 280.902.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.683.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.268.310

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409586
Nombre de la Licitación
LCO 45/22 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VARALES DEL TEATRO Y SALA DE CONVENCIONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay