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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001933
Monto de la Factura
₲ 39.005.000
Nro. de Orden de Pago
2079
Fecha de Orden de Pago
07-08-2015
Fecha Emisión Cheque
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.093.045
IVA
₲ 3.545.909

Retención DNCP
₲ 139.000
Retención IVA
₲ 1.063.773
Retención Renta
₲ 709.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
Nº 257/15
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-106055
Monto Contrato
₲ 224.327.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.003.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.066.694

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276861
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar