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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-20894
Nro. de Timbrado
11338414
Monto de la Factura
₲ 4.365.000
Nro. de Orden de Pago
1468
Fecha de Orden de Pago
20-05-2016
Fecha Emisión Cheque
20-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.838.286
IVA
₲ 396.818
Retención DNCP
₲ 15.555
Retención IVA
₲ 119.045
Retención Renta
₲ 79.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 312.750
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
PR RC Nº 634/15
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-116567
Monto Contrato
₲ 93.932.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.533.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.399.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294682
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESOS VARIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar