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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000788
Nro. de Timbrado
14011202
Monto de la Factura
₲ 45.300.696
Nro. de Orden de Pago
4826
Fecha de Orden de Pago
13-11-2020
Fecha Emisión Cheque
13-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.870.931
IVA
₲ 4.118.451

Retención DNCP
₲ 164.730
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.265.035
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
J.M. DISTRIBUIDORA S.A.
RUC
80034259-3
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-22006-20-186932
Monto Contrato
₲ 407.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 407.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.813.527

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372444
Nombre de la Licitación
Construccion de Empedrados alrededor de Insticiones Escolares de Caazapá
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa