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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001274
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
34285
Fecha de Orden de Pago
05-02-2013
Fecha Emisión Cheque
05-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727
IVA
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
014/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28002-12-48797
Monto Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.959.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.905.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230334
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado