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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000707
Nro. de Timbrado
12663910
Monto de la Factura
₲ 12.596.400
Nro. de Orden de Pago
296
Fecha de Orden de Pago
27-02-2019
Fecha Emisión Cheque
27-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.864.893
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 44.431
Retención IVA
₲ 343.538
Retención Renta
₲ 343.538
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E
RUC
80001446-4
Número de Contrato
290
Código de Contratación (CC)
CO-25007-17-148661
Monto Contrato
₲ 228.422.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.422.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.157.803

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332919
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos e Insumos para Laboratorio de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc