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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000327
Nro. de Timbrado
13235909
Monto de la Factura
₲ 300.000.000
Nro. de Orden de Pago
4655
Fecha de Orden de Pago
17-12-2019
Fecha Emisión Cheque
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.578.182
IVA
₲ 27.272.727

Retención DNCP
₲ 1.058.182
Retención IVA
₲ 8.181.818
Retención Renta
₲ 8.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-23001-19-181595
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.578.182

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369005
Nombre de la Licitación
adquisicion de activos intangibles - ad referendum
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn